8月24日下午,市國資委內審監督處處長郭琳瑋及專項監督檢查小組一行到城發集團檢查指導工作,對集團公司近三年內部審計、內部控制、責任追究工作、融資保理業務開展情況進行監督檢查。集團公司紀委書記彭輝龍及審計法務部、紀檢監察室、金融資本部、財務管理部、企業管理部等部室負責人參會。
會上,郭琳瑋處長聽取了相關工作開展情況的匯報,強調了本次專項監督檢查的重點和方向,要求正視這次監督檢查,認真填寫專項監督檢查明細表,準備相關檢查資料。
彭輝龍書記作表態發言。一是全力做好配合。嚴格按照檢查組要求及時提供所需的檢查資料,確保提交資料達到“全、真、快”。二是提高工作認識。進一步推動城發集團完善內部審計管理機制,建立健全內部控制體系,建立職責明確、流程清晰、規范有序的責任追究工作機制,基本實現“強內控、防風險、促合規”的管控目標。三是主動自查自糾。對專項監督檢查過程中發現的問題,做到即知即改、集中整改。以本次專項監督檢查為契機,堅持問題導向,重視運用成果,在企業內部管理上查漏補缺,制度建立上形成長效機制。